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Juillet 1999
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Déliberation

Budget d'investissement de la Ville de Paris de 1999. - Décision modificative n° 1. M. Jean-François LEGARET, rapporteur.

Déliberation/ Conseil municipal/ Juillet 1999 [1999 DFAE 45-1°]



Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 23 juillet 1999.
Reçue par le représentant de l'Etat le 23 juillet 1999.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la délibération du 24 mars 1997 optant pour le vote par nature ;
Vu le budget d'investissement de la Ville de Paris de 1999 adopté les 14 et 15 décembre 1998 ;
Vu le projet de délibération, en date du 6 juillet 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose d'arrêter les nouvelles dotations de ce budget ;
Vu le rapport présenté par M. Jean-François LEGARET, au nom de la 1ère Commission,

Délibère :

Article premier.- Le budget d'investissement de la Ville de Paris de 1999 est arrêté comme suit :
- à la somme de 41.363.638.182 F en ce qui concerne les autorisations de programme ;
- à la somme de 8.164.741.853 F en dépenses et en recettes en ce qui concerne la section de règlement,
conformément à l'état récapitulatif, par chapitre, ci-après.
Art. 2.- L'autorisation d'emprunt prévue au budget d'investissement de la Ville de Paris de 1999 est ramenée de 2.890.000.000 à 2.230.000.000 F.

SECTION D'AUTORISATION DE PROGRAMME VOTEE


Comptes

Libellés
AUTORISATIONS DE PROGRAMME
    Dépenses Recettes
  1 - PROGRAMME    
05000-1 Logistique, Télécommunications et Informatique 135 042 610 0
21000-1 Patrimoine et Architecture 427 455 810 43 378 570
23000-1 Parcs, Jardins et Espaces verts 1 399 184 940 80 770 180
30000-1 Action sociale, Enfance et Santé 322 052 640 18 682 680
40000-1 Affaires culturelles 1 139 725 720 98 076 790
50000-1 Finances, Affaires économiques 446 260 700 897 883 920
50925-1 Réévaluations 72 516 340 0
50990-1 Divers 14 439 390 5 016 000
60000-1 Aménagement urbain et Construction 3 182 369 410 388 895 640
61000-1 Voirie et Déplacements 6 047 386 800 1 117 285 600
64000-1 Protection de l'Environnement 142 025 670 30 171 230
65000-1 Logement et Habitat 137 946 590 4 329 830
80000-1 Affaires scolaires 1 196 526 160 15 545 120
88000-1 Jeunesse et Sports 752 826 880 50 564 980
  PROGRAMME 15 415 759 660 2 750 600 540
  2 - GROSSES REPARATIONS    
91000-2 Grosses réparations 3 219 866 100 287 445 850
  GROSSES REPARATIONS 3 219 866 100 287 445 850
  3 - BIENS RENOUVELABLES    
92000-3 Biens à amortir 1 135 890 850 62 234 730
  BIENS RENOUVELABLES 1 135 890 850 62 234 730
  4 - HORS PROGRAMME    
93000-4 Immobilisations financières 9 917 564 650 10 111 369 950
94000-4 Frais d'études 282 659 670 283 639 670
95000-4 Opérations intégralement financées par des tiers 2 084 669 010 2 196 484 720
96000-4 Opérations sous mandat 1 026 689 252 965 836 980
97000-4 Stationnement payant en surface 589 125 850 554 861 410
98000-4 Compte foncier 7 691 413 140 9 946 360 680
  HORS PROGRAMME 21 592 121 572 24 058 553 410
  TOTAL GENERAL 41 363 638 182 27 158 834 530

 

MODIFICATIONS DE LA SECTION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME VOTEES

Compte
provision

§

Libellés
AUTORISATIONS DE PROGRAMME
      Dépenses Recettes
    1 - PROGRAMME    
05000-1 001 Informatique 26 879 000 0
      26 879 000 0
21000-1 002 Hôtel-de-Ville et mairies 2 232 000  
  003 Autres équipements administratifs 21 544 610 6 217 000
      23 776 610 6 217 000
23000-1 002 Cimetières et locaux industriels 400 000 0
  003 P.J.E.V. en Z.A.C. 1 300 000 0
  004 P.J.E.V. hors Z.A.C. 24 038 430 150 000
      25 738 430 150 000
30000-1 001 Informatique 400 000 0
  002 Equipements sanitaire et social 537 620 364 800
      937 620 364 800
40000-1 002 Edifices cultuels - 985 000 0
  003 Autres équipements culturels 7 600 000 3 000 000
      6 615 000 3 000 000
50990-1 005 Ressources humaines - 200 000 0
  006 Vie locale et régionale - 102 000 0
      - 302 000 0
60000-1 002 Opérations de rénovation urbaine 4 600 000 0
      4 600 000 0
61000-1 002 Viabilité dans les îlots rénovés 900 000 0
  003 Eclairage 7 670 000 0
  004 Sécurité et exploitation du réseau 55 970 000 0
  005 Voies privées, tapis et divers 2 000 000 460 000
  006 Transports et communications 18 700 000 0
  007 Couloirs d'autobus 70 500 000 83 268 680
  010 Autres équipements de voirie 88 470 000 3 000 000
      244 210 000 86 728 680
64000-1 002 Propreté 8 000 000 0
      8 000 000 0
65000-1 003 Démolition, rénovation et réhabilitation 14 500 000 0
      14 500 000 0
80000-1 001 Informatique 1 750 000 0
  002 Opérations neuves des établissements du 1er degré 32 255 000 0
  003 Opérations neuves des établissements du 2e degré 300 000 0
  004 Modernisation des établissements du 1er degré 700 000 0
  005 Modernisation des établissements du 2e degré 200 000 0
  007 Enseignement supérieur 32 000 000 0
      67 205 000 0
88000-1 002 Equipements sportifs de quartier 20 385 370 0
      20 385 370 0
    PROGRAMME 442 545 030 96 460 480
    2 - GROSSES REPARATIONS    
91000-2 001 Logistique, télécommunications et informatique 52 000 0
  002 Voirie et déplacements 14 925 000 2 500 000
  003 Protection de l'environnement - 1 024 000 0
  004 Action sociale, enfance et santé 1 258 000 0
  006 Jeunesse et sports 42 360 000 0
  007 Affaires culturelles 1 692 160 0
  008 Affaires scolaires 49 913 000 0
  010 Patrimoine et architecture 10 943 000 0
  011 Parcs, jardins et espaces verts 2 075 000 0
  012 Divers 1 020 000 0
  013 Mairies - 2 444 740 0
  014 Affaires économiques 1 516 000 0
      122 285 420 2 500 000
    GROSSES REPARATIONS 122 285 420 2 500 000
    3 - BIENS RENOUVELABLES    
92000-3 001 Logistique, télécommunications et informatique 6 607 700 0
  002 Voirie et déplacements 3 050 000 0
  003 Protection de l'environnement 21 283 000 12 270 210
  004 Action sociale, enfance et santé 1 340 000 0
  006 Jeunesse et sports 1 141 500 0
  007 Affaires culturelles 580 000 717 100
  008 Affaires scolaires 39 811 300 2 790 000
  010 Patrimoine et architecture 905 000 0
  011 Parcs, jardins et espaces verts 980 000 0
  012 Divers 3 513 170 0
  015 Finances 400 000 0
      79 611 670 15 777 310
    BIENS RENOUVELABLES 79 611 670 15 777 310
    4 - HORS PROGRAMME    
93000-4 001 Dons et legs 1 887 030 1 083 030
      1 887 030 1 083 030
95000-4 001 Patrimoine et architecture 70 000 70 000
  005 Aménagement urbain et construction 5 000 000 0
  008 Affaires scolaires 1 914 770 1 914 770
  011 Jeunesse et sports 1 578 480 1 578 480
      8 563 250 3 563 250
96000-4 001 Patrimoine et architecture 180 000 180 000
  008 Affaires scolaires 78 404 000 78 404 000
      78 584 000 78 584 000
97000-4 001 Voirie et déplacements 40 000 000 40 000 000
      40 000 000 40 000 000
    HORS PROGRAMME 129 034 280 123 230 280
    TOTAL GENERAL 773 476 400 237 968 070

- Section d'investissement (vue d'ensemble)